您当前所在的位置: 首页 > 机构概况 > 信息公开
贵州省安顺市档案局2018年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
日期: 2019-07-18 15:39   来源: 安顺市档案馆     字号:[ ] [关闭]

一、贵州省安顺市档案局概况

(一)主要职能

(1)贯彻执行国家、省有关档案工作的法律、法规和方针政策,拟订全市档案事业发展规划,年度计划及规章制度并组织实施。

(2)组织、监督、指导和检查全市档案工作,协助查处档案工作的违法、违规行为,组织开展档案法宣传、教育、培训工作。

(3)收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价的

档案,整理保管开放档案资料,承担档案馆馆藏档案及其他资料的安全责任。

(4)组织开发利用档案资源,组织编撰档案史料,发布档案信息,为社会利用档案提供服务;收集政府公开文件,依法提供政府公开信息服务。

(5)拟订全市档案信息化建设规划,管理档案资料信

息源库,监督和指导全市电子文件档案的管理工作。

(6)承办市委、市人民政府和省档案局交办的其他工作事项。

(二)部门决算单位构成安顺市档案局只含本级部门决算,内设办公室、档案业务指导科、法规科(行政审批科)、档案编研利用科、档案管理科、档案网络科、现行文件阅览中心。

3、部门人员构成:安顺市档案局核定编制22 名。其中,参公事业编制21名,工勤编制1名。2018年实际在册人数17人,其中:参公事业17人。此外,现有退休人员13名。

二、贵州省安顺市档案局2018年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

三、贵州省安顺市档案局2018年度部门决算情况说明(一)贵州省安顺市档案局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省安顺市档案局2018年度收支决算总计625.35万元,,与2017年634.63万元相比,下降9.28万元,下降1.46%。主要原因是:人员退休导致基本行政运行经费减少。

(二)贵州省安顺市档案局2018年度本年收入决算情说明

本年收入合计487.79万元,其中:财政拨款收入478.79万元,占98.15%,省档案局拨款9万元,占1.85%。其中:2012601款收入319.57万元;2012604款收入105.9万元;2101101款收入15.9万元;2101199款收0.53万元;2210201款收入19.38万元。

(三)贵州省安顺市档案局2018年度本年支出决算情况说明

本年支出合计502.59万元,其中:基本支出365.6万元,占72.74%;项目支出136.99万元,占27.26%;

(四)贵州省安顺市档案局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市档案局2018年度财政拨款收支决算总计610.35万元(含 2017年末财政拨款结转131.56万元)。其中:一般公共服务支出435.15万元,社会保障和就业支出26.51万元,医疗卫生与计划生育支出15.95万元,住房保障支出15.98万元。2018年末财政拨款结转和结余116.76万元。

(五)贵州省安顺市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出493.59万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加55.59万元,增长12.69%,主要原因是:2018年向社会购买服务进行档案数字化加工。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2012601档案事务行政运行科目(类)支出307.16万元,占62.22%; 2012604档案馆科目(类)支出119.93万元,占24.30%;2012699其他档案事务科目(类)支出8.06万元,占1.63%;2080505机关事业单位基本养老保险科目(类)支出26.51万元,占5.39%。2101101行政单位医疗科目(类)支出15.32万元,占3.1%;2101199其他行政事业单位医疗科目(类)支出0.63万元,占0.12%; 2210201住房公积金科目(类)支出15.98万元,占3.24%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为572.4万元,支出决算为493.59万元,完成预算86.23%。主要原因是:人员退休减少行政经费;其中:

1)201一般公共服务支出类:年初预算为509.98万元,支出决算为435.15万元,完成预算的85.32%。具体情况如下:

2012601款(档案事务行政运行科目),年初预算为226.38万元,支出决算为307.16万元,完成年初预算的135.68%。

2012604款(档案馆科目),年初预算为265.39万元,支出决算为119.93万元,完成年初预算的45.19%,主要原因是下半年我局档案数字化招投标邀标工作结束,项目启动较晚未支付资金导致。

2012699款(其它档案事务科目),年初预算18.21万元,支出决算8.06万元,完成预算44.26%。

2)210医疗保障类年初预算为16.58万元,其中2101101款年初预算为15.95万元,支出决算为15.32万元,完成年初预算的96.35%;2101199款年初预算0.63万元,支出决算0.63万元,完成年初预算100%。(以上预算数均含2017年结转金额)

3)221住房保障支出类年初预算为19.38万元2210201款住房公积金科目支出年初预算为19.38万元,支出决算为15.98万元,完成年初预算的82.45%。

4)208机关养老保险缴费支出类年初预算26.51万元;2080505款机关养老保险缴费年初预算26.51万元,支出决算为26.51万元,完成年初预算的100%。

(六)贵州省安顺市档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出365.61万元,其中:人员经费327.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费38.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)贵州省安顺市档案局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度“三公经费支出决算1.47万元,比上年减少0.93万元,减少了38.75%,减少的原因是车辆运行费减少,公务接待减少。其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0.63万元,占42.85%,比上年减少0.16万元,减少20.25%,减少的原因是车辆维修费减少;公务接待费支出0.84万元,占57.15%,比上年减少0.77万元,减少47.82%,减少原因是按照各项规定严格控制接待标准及陪餐人数。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省安顺市档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0.63万元。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.63万元。主要用于车辆维修费、车辆保险费、过路费、汽油费等。车辆运行费为2018年1-3月费用,2018年3月28将车辆划转到机关事务局。

(3)公务接待费0.84万元。具体是:

国内公务接待支出0.84万元,主要是开展全市业务培训和上级档案部门到我市开展行政执法检查工作、招商引资工作等支出。贵州省安顺市档案局2018年国内公务接待12余批(次),80余(人)次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市档案局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省安顺市档案局无公务车辆,2018年3月底将车辆划转到机关事务局统一管理。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省安顺市档案局政府采购支出总额0万元,

3、机关运行经费支出情况

2018年贵州省安顺市档案局机关运行经费支出38.31万元,比2017年35.51增加2.8万元,增加7.8%,主要原因2018年聘请法律顾问等支出。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201(类)26(款)01(项):指档案行政运行经费。

(十八)201(类)26(款)02(项):指一般档案行政管理事务。

(十九) 201(类)26(款)04(项):档案馆事务,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

(二十)210(类)11(款)01(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十一)210(类)11(款)99(项):反映上述以外其他用于医疗保障方面的支出。

(二十二)221(类)02(款)01(项):住房公积金支出,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

<

财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:安顺市档案局





单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 478.79 一、一般公共服务支出 30 435.15 435.15
二、政府性基金预算财政拨款 2
二、外交支出 31



3
三、国防支出 32



4
四、公共安全支出 33



5
五、教育支出 34



6
六、科学技术支出 35



7
七、文化体育与传媒支出 36



8
八、社会保障和就业支出 37 26.51 26.51

9
九、医疗卫生与计划生育支出 38 15.95 15.95

10
十、节能环保支出 39



11
十一、城乡社区支出 40



12
十二、农林水支出 41



13
十三、交通运输支出 42



14
十四、资源勘探信息等支出 43



15
十五、商业服务业等支出 44



16
十六、金融支出 45



17
十七、援助其他地区支出 46



18
十八、国土海洋气象等支出 47



19
十九、住房保障支出 48 15.98 15.98

20
二十、粮油物资储备支出 49



21
二十一、国债还本付息支出 50



22
二十二、其他支出 51



23

52


本年收入合计 24 478.79 本年支出合计 53 493.59 493.59
年初财政拨款结转和结余 25 131.56 年末结转和结余 54 116.76 116.76
一般公共预算财政拨款 26

55


政府性基金预算财政拨款 27

56



28

57


合计 29 610.35 合计 58 610.35 610.35
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

<

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表
部门:安顺市档案局



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 493.59 365.60 127.99
2012601 档案行政运行 307.16 307.16
2012604 档案馆事务 119.93
119.93
2012699 其他档案馆事务 8.06
8.06
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.51 26.51
2101101 行政单位医疗 15.32 15.32
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.63 0.63
2210201 住房公积金 15.98 15.98
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

<

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:安顺市档案局






单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 224.34 302 商品和服务支出 37.76 310 其他资本性支出 0.55
30101 基本工资 68.32 30201 办公费 4.54 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 58.11 30202 印刷费
31002 办公设备购置
30103 奖金 64.59 30203 咨询费
31003 专用设备购置
30104 其他社会保障缴费 0.63 30204 手续费
31005 基础设施建设
30106 伙食补助费
30205 水费
31006 大型修缮
30107 绩效工资
30206 电费 0.78 31007 信息网络及软件购置更新 0.55
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.66 30207 邮电费 2.39 31008 物资储备
30109 职业年金缴费
30208 取暖费
31009 土地补偿
30199 其他工资福利支出 0.03 30209 物业管理费
31010 安置补助
303 对个人和家庭的补助 102.96 30211 差旅费 2.16 31011 地上附着物和青苗补偿
30301 离休费
30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30302 退休费 39.2 30213 维修(护)费
31013 公务用车购置
30303 退职(役)费
30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
30304 抚恤金
30215 会议费 0.04 31020 产权参股
30305 生活补助 1.88 30216 培训费 0.7 31099 其他资本性支出
30306 救济费
30217 公务接待费 0.69 304 对企事业单位的补贴 0
30307 医疗费 20.39 30218 专用材料费
30401 企业政策性补贴
30308 助学金
30224 被装购置费
30402 事业单位补贴
30309 奖励金 24.07 30225 专用燃料费
30403 财政贴息
30310 生产补贴
30226 劳务费 0.89 30499 其他对企事业单位的补贴
30311 住房公积金 15.98 30227 委托业务费 2 307 债务利息支出 0
30312 提租补贴
30228 工会经费 2.89 30701 国内债务付息
30313 购房补贴
30229 福利费
30707 国外债务付息
30314 采暖补贴
30231 公务用车运行维护费 0.48 399 其他支出 0
30315 物业服务补贴
30239 其他交通费用 16.81 39906 赠与
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.44 30240 税金及附加费用






30299 其他商品和服务支出 3.39


人员经费合计 327.3 公用经费合计 38.31
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


<

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:安顺市档案局









单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 0 5 0 5 5 1.47 0 0.63 0 0.63 0.84
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

<

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:安顺市档案局






单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00



















































注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2、没有基金预算收支的在合计栏填“O”。